Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

Содержание
  1. Декларация в налоговую при продаже автомобиля – как заполнить форму
  2. Установка программы «Декларация»
  3. Вкладка «Задание условий»
  4. Паспортные данные на вкладке «Сведения о декларанте»
  5. Подача декларации о продаже автомобиля
  6. Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля при владении менее 3 лет – инструкция и образец заполнения за 2018 год
  7. Порядок подачи отчета, если продавец владеет авто менее 3 лет
  8. Имущественный налоговый вычет
  9. Новая форма 2019
  10. Какие листы нужно подготовить?
  11. Как правильно заполнить?
  12. Приложение 1
  13. Приложение 6
  14. Раздел 2
  15. Раздел 1
  16. Титульный лист
  17. Пример нулевой декларации
  18. Выводы
  19. Пример заполнения формы 3-НДФЛ в
  20. 2. Выбор доходов
  21. 3. Выбор вычетов
  22. 4. Заполнение раздела «Доходы»
  23. 5. Заполнение раздела «Вычеты»
  24. 6. Просмотр сформированной декларации
  25. 8. Заполнение заявления на возврат налога
  26. 9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»
  27. 10. Получение налогового вычета у работодателя
  28. Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля
  29. Обстоятельства, при которых сбор уплачивать не нужно
  30. Срок, установленный для подачи декларации
  31. Как подготовить декларацию на доход физических лиц?
  32. Упрощаем подготовку
  33. : Подробная инструкция самостоятельного заполнения 3-НДФЛ при продаже машины
  34. Вас заинтересует:
  35. Как подать декларацию при продаже автомобиля? Всегда ли нужно это делать и есть ли ответственность за нарушение?
  36. Нужно ли идти к налоговикам, если продали авто?
  37. Когда не нужно сообщать сведения в ИФНС?
  38. В каких случаях надо заплатить налог?
  39. Когда не взимается?
  40. Размер НДФЛ
  41. Куда платить?
  42. Как подается документ через Госуслуги?
  43. Сроки
  44. Что будет, если подача несвоевременная или отчет не предоставлен?

Декларация в налоговую при продаже автомобиля – как заполнить форму

Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

По законодательству доход, полученный гражданином, подлежит налогообложению. Продажа автомобиля не является исключением. С полученной суммы следует уплатить налог в размере 13% с подачей декларации в налоговые органы. В некоторых случаях продавец может освобождаться от уплаты взносов, поэтому следует подробно разобраться в этом вопросе.

Полученные при реализации автомобиля денежные средства считаются доходом, который подлежит налогообложению. Это правило действует, если проданная машина находилась в собственности владельца менее трех лет.

Если продавец владел транспортным средством более этого срока, уплачивать подоходный не нужно. Исчисление ведется со дня оформления договора покупки.

Перед тем, как уплачивать налог (сделать это необходимо до 30 апреля следующего года), нужно подать в Налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. В ней обязательно указывается сумма денежных средств, полученных от реализации машины. Исходя из предоставленных данных, рассчитывается налог с продажи автомобиля.

Оформление декларации – дело ответственное, поэтому при заполнении необходимо указывать только достоверные сведения. Для этого понадобятся определенные документы:

  • паспорт либо другой равнозначный документ;
  • договор купли-продажи, полученный при покупке автомобиля;
  • договор купли-продажи, полученный при реализации авто;
  • свидетельство о присвоении ИНН;
  • справка 2-НДФЛ, если планируется включать заработную плату в совокупный доход.

Ставка налога 13% применяется ко всей сумме выручки. Обратите внимание, что законодательством предусмотрена возможность уменьшения итоговой суммы, применив налоговый вычет или использование расходов на покупку. При подаче декларации нет необходимости писать отдельные заявления, поскольку оформление льготы происходит при заполнении формы 3-НДФЛ.

Налоговый вычет предоставляется с суммы, не превышающей 250 тыс. рублей. Сделать это можно, если документально подтвердить сумму первоначальной стоимости авто нельзя. Для примера: автомобиль был продан за 400 тыс. рублей. Сумма налога составит 35,1 тыс. рублей: (520 000 – 250 000) × 13% = 35 100.

Реализовать машину за сумму, которая была уплачена при покупке, сложно. По этой причине предоставляется возможность снизить налоговую нагрузку или вовсе избавиться от налоговых обязательств. Для этого нужно предоставить документ, исходя из которого можно определить первоначальную стоимость машины. Этот вариант не подходит, если транспортное средство было получено в дар или по наследству.

Декларация по продаже автомобиля менее 3 лет заполняется самостоятельно, но можно доверить ее оформление профессионалам. В настоящее время существует несколько способов:

  • используя специальную программу «Декларация 2017»;
  • онлайн на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС);
  • на интернет-портале государственных услуг;
  • обратиться в компанию, которая предоставляет услуги по заполнению деклараций (стоимость будет варьироваться в зависимости от региона, но, как правило, не менее 450 рублей).

Установка программы «Декларация»

Одним из способов заполнения налоговой декларации является установка на компьютер специальной программы. Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Зайти на сайт ФНС.
  2. Перейти на вкладку «Программные средства».
  3. Выбрать подменю «Программа установки», после чего загрузить файл на компьютер.
  4. Запустить скачанный файл двойным щелчком мыши.
  5. Дождаться установки (потребуется несколько раз нажать кнопку «Далее»).

Вкладка «Задание условий»

Интерфейс программы прост и понятен, поэтому сложностей при заполнении декларации не возникает. Выбрав вкладку «Задание условий», потребуется заполнить поочередно ряд полей:

  1. Выбрать тип декларации – 3-НДФЛ.
  2. Указать номер налоговой инспекции, выбрав из предложенных вариантов.
  3. Ввести номер ОКТМО (Общероссийский классификатор территориальный муниципальных образований).
  4. Указать признак налогоплательщика, выбрав соответствующий пункт (как правило, «иное физическое лицо»).
  5. Поставить галочку в первом поле «Имеются доходы».
  6. Отметить, кто подает документы (лично или через представителя).

Паспортные данные на вкладке «Сведения о декларанте»

Заполнив первую вкладку, следует перейти во вторую, где указывается информация о продавце автомобиля. Сведения о декларанте заполняются исходя из данных паспорта гражданина:

  1. Фамилия.
  2. Имя.
  3. Отчество.
  4. Дата рождения.
  5. Место рождения.
  6. Данные о гражданстве.
  7. Вид документа, удостоверяющего личность.
  8. Дата и номер.
  9. Когда выдан.
  10. Кем выдан.

Обратите внимание, что в данной вкладке, помимо личной информации и паспортных данных, нужно указать еще некоторые сведения. Они являются обязательными для заполнения:

  1. ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.
  2. Контактный телефон с кодом.

Вкладка «Доходы, полученные в РФ» является самой сложной для заполнения, поэтому необходимо быть предельно внимательным при внесении информации

Здесь указываются сведения о полученной прибыли от продажи машины. Алгоритм действий выглядит так:

  1. Нажать на зеленый знак «+» слева от вкладки «Источник выплат».
  2. Во всплывшем окне вписать фамилию, имя и отчество покупателя транспортного средства и нажать «Да». Данные можно взять в договоре купли-продажи. Остальные поля не заполняются.
  3. Нажать на знак «+» слева от вкладки «Месяц дохода». Во всплывшем окне заполняют следующие данные:
Поле Что нужно вписать
Код дохода 1520
Сумма дохода Стоимость машины согласно договору
Код вычета
  • 903 – если налогооблагаемая база уменьшается на стоимость приобретения автомобиля (например, когда машина была куплена дороже, нежели продана);
  • 906 – для налогового вычета на сумму 250 тыс. рублей
Сумма вычета
  • Для кода 903 – первоначальная стоимость покупки авто. Если авто продано дешевле, чем приобретено – стоимость продажи.
  • Для кода 906 – стоимость продажи, но не более 250 тыс. рублей.
Месяц получения дохода Месяц, когда был составлен договор
  1. Нажать «Да».
  2. Распечатать все страницы декларации в двух экземплярах. Один нужно оставить у себя, а второй передается в налоговый орган. Обратите внимание, что на распечатанном варианте будет отражена рассчитанная программой сумма налога.

Подача декларации о продаже автомобиля

Законодательно определено, что декларация в налоговую при продаже автомобиля подается с 1 января по 30 апреля следующего после реализации транспортного средства года. При несоблюдении сроков налагается штраф. Подать документы можно следующим способом:

Способ подачи Порядок и правила предоставления
В ФНС по месту жительства Предоставить распечатанный бланк, приложив к нему копию договора, заключенного при продаже авто, можно лично либо через законного представителя. Разрешается отправить документы в адрес налоговой инспекции заказным письмом.
Онлайн Декларация при продаже автомобиля подается через официальный сайт ФНС или портал госуслуг. Сделать это можно только через личный кабинет

Источник: https://sovets.net/20350-deklaraciya-v-nalogovuyu-pri-prodazhe-avtomobilya.html

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля при владении менее 3 лет – инструкция и образец заполнения за 2018 год

Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

> Отчетность > 3-НДФЛ > Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля при владении менее 3 лет – инструкция и образец заполнения за 2018 год

Продав автомобиль, продавец обязан декларировать полученный от покупателя доход только в одном случае – если данная машина была в его собственности менее 3 лет. Если человек владел авто 3 года и более, то платить НДФЛ не нужно, так же, как и заполнять декларацию.

Ниже рассмотрены правила подготовки 3-НДФЛ по проданному автомобилю, а также приведен заполненный пример декларации при реализации ТС в 2018 году.

Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ, если физическое лицо владелj машиной 3 года или больше, то полученный от продажи доход освобождается от уплаты подоходного налога.

В этом случае никаких налоговых обязательств не возникает, обращаться в ФНС не нужно, заполнять 3-НДФЛ (в том числе нулевую) или подавать иные документы в налоговую также не требуется.

То есть при такой продаже продавцу не нужно предпринимать никаких действий, доказывать кому-то факт владения более 3 лет нет необходимости.

Порядок подачи отчета, если продавец владеет авто менее 3 лет

Если машина находится в собственности человека меньше трех лет, то необходимо в году, следующем за годом совершения операции, обратиться в ФНС по адресу жительства и предоставить отчет о приобретенном доходе.

Законодательство позволяет физическим лицам обратиться к ФНС как в письменном (бумажном) виде, так и в электронном.

Возможные способы подачи документов при продаже авто:

  • в бумажном виде лично (актуальную форму декларации нужно распечатать и заполнить вручную либо оформить на компьютере с последующей распечаткой в заполненном виде);
  • в бумажном виде через доверенного представителя (предварительно нужно выписать на этого человека доверенность);
  • в бумажном виде почтой (отправить Почтой России ценным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке ФНС);
  • в электронном виде через кабинет налогоплательщика (такой кабинет создается на сайте ФНС);
  • в электронном виде через портал госуслуг.

Декларацию 3-НДФЛ можно также заполнить с помощью бесплатной программы, которую предоставляет ФНС – ее можно скачать с официального сайта налоговой службы.

Сроки подачи 3-НДФЛ и прочих документов, связанных с продажей автомобиля – до конца апреля следующего года.

Если авто продан в 2018 году, то подать 3-НДФЛ нужно до 30 апреля 2019 года.

Задержка с отчетностью даже на один день влечет наложение штрафа – 1000 руб.

Имущественный налоговый вычет

Подоходный налог рассчитывается как 13 процентов от дохода. В качестве последнего выступает цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи ТС. Данная ставка действует для резидентов РФ, которыми и являются большинство продавцов машин в России.

Пример:

Иванов продал автомобиль за 600 000 руб. в июле 2018 года. В 2019 году он должен заплатить НДФЛ в размере 78 000 руб. (13% от 600 0000). Декларацию нужно сдать до 30.04.2019.

НДФЛ можно уменьшить, воспользовавшись имущественным налоговым вычетом. Сумма вычета отнимается от дохода, после чего от разности считается 13% к уплате.

В качестве вычета может выступать одна из следующих сумм:

Продавец физическое лицо сам решает, каким видом вычета ему воспользоваться. Это зависит от наличия подтверждающих документов, стоимости проданной машины, величины понесенных расходов.

Пример:

Иванов продает машину за 600 000 руб., которую 1 год назад купил за 550 000 руб. При этом есть договор купли-продажи, где указана цена приобретения 550 000 руб. и платежные документы, подтверждающие факт передачи денег продавцу.

При продаже этого автомобиля за 600 000 руб. Иванову выгоднее воспользоваться не фиксированным вычетом в 250 000 руб., а суммой расходов на приобретение – 550 000 руб. В этом случае НДФЛ будет меньше.

НДФЛ = (600 000 – 550 000) * 13% = 6500 руб.

Данные о выбранном вычете также показываются в 3-НДФЛ.

Новая форма 2019

В 2019 году значительно изменилась форма декларации 3-НДФЛ. Новый бланк утвержден приказом ФНС №ММВ-7-11/569@ от 03.10.2018.

Объем декларации был уменьшен до 13 листов, при этом немного изменились листы, необходимые для заполнения при продаже авто.

Об изменениях в 3-НДФЛ читайте здесь.

Какие листы нужно подготовить?

Все 13 листов декларации заполнять не нужно.

При продаже автомобиля достаточно оформить следующие страницы:

  • Титульный лист;
  • Разделы 1 и 2;
  • Приложение 1 – показывается доход от продажи авто;
  • Приложение 6 – расчет имущественного вычета.

Остальные листы 3-НДФЛ заполнять не нужно, распечатывать их и подавать в ФНС также нет необходимости. Сдаются только те листы декларации, на которых есть заполненная информация.

Как правильно заполнить?

Каждому продавцу автомобиля, который был у него в собственности менее трех лет (3 года не включаются) нужно заполнить пять страниц 3-НДФЛ. Даже в случае нулевого налога нужно также подготовить те же пять страниц. Их перечень указан выше.

Начать следует с заполнения Приложения 1 и указания в нем размера дохода, далее нужно показать, каким видом вычета решил воспользоваться продавец авто в Приложении 6.

После этого данные переносятся во второй раздел, считается НДФЛ. Исчисленный налог к уплате вносится в первый раздел.

Далее можно заполнить титульный лист основной информации о себе и подаваемой декларации 3-НДФЛ.

Приложение 1

Здесь нужно показать, какой доход был получен, и кто является его источником.

Если автомобиль продан физическому лицу, то источником является данный человек.

В этом случае достаточно заполнить следующие строки в первом приложении декларации:

  • 010 – ставка 13 процентов;
  • 020 – код вида дохода из прил.3 к Порядку заполнения 3-НДФЛ (при продаже машины в поле декларации «код вида дохода» указывается 03);
  • 030 – 050 – не заполняется, если покупатель – физическое лицо;
  • 060 – ФИО покупателя полностью;
  • 070 – доход от продажи автомобиля (продажная цена из договора);
  • 080 – не заполняется.

Если покупатель автомобиля – это юридическое лицо, то в полях 030 – 050 нужно заполнить его ИНН, КПП и ОКТОМ, а в поле 060 вписать наименование организации.

Приложение 6

Здесь показывается имущественный вычет – либо 250000, либо расходы по приобретению.

В отношении продажи машины нужно заполнить только подраздел 3 «Расчет вычетов по доходам от продажи иного имущества»:

  • 070 – ставится 250000, если продавец решил воспользоваться фиксированной суммой льготы;
  • 080 – указываются расходы по приобретению автомобиля, которые документально подтверждаются.

Остальные поля данного приложения в 3-НДФЛ не заполняются.

Раздел 2

Считается налоговая база и НДФЛ к уплате. Заполнить нужно следующие поля:

  • 001 – ставка налога – 13 процентов;
  • 002 – ставится 3;
  • 010 – доход из прил. 1 (цена автомобиля);
  • 030 – доход из стр.010;
  • 040 – вычет из стр.070 прил. 6;
  • 050 – расходы из стр.080 прил. 6;
  • 060 – налоговая база – разность строк 030 и 040 (или 050);
  • 070 – НДФЛ – ставка, умноженная на налоговую базу (стр.001 * стр.060);
  • 150 – НДФЛ к уплате (из стр.070).

Раздел 1

На этой странице 3-НДФЛ подводятся итоги:

  • 010 – ставится 1, если нужно уплатить НДФЛ в бюджет;
  • 020 – КБК для уплаты подоходного налога;
  • 030 – ОКТМО, соответствующий месту жительства продавца автомобиля;
  • 040 – НДФЛ к уплате из стр.150 раздела 2.

Титульный лист

Общая информация о продавце автомобиля, отчетном годе, ФНС, составе декларации и количестве прилагаемых документов.

Здесь же в разделе о достоверности сведений (левый нижний угол первой страницы 3-НДФЛ) указывают, кто подает декларацию:

  • 1 – сам продавец машины;
  • 2 – его представитель, плюс дополнительно ниже пишутся его ФИО и реквизиты доверенности.

Пример заполнения титульного листа 3-НДФЛ при продаже авто в 2018 году:

На каждом листе декларации ставится номер в верхней части в формате: 001, 002 и т.д.

Внизу пишется фамилия и дата составления.

Напоминаем, что подать 3-НДФЛ по продаже имущества нужно до 30.04.2019.

Пример нулевой декларации

Если доход от продажи автомобиля меньше имущественного вычета 250000 руб. или расходов по приобретению, то НДФЛ к уплате будет равен нулю.

В этом случае платить подоходный налог не нужно, но заполнить и подать 3-НДФЛ все равно придется. В этом случае составляется, так называемая, нулевая декларация:

  • в приложении 1 показывается доход – стоимость автомобиля из договора купли-продажи;
  • в приложении 6 указывается размер вычета;
  • в разделе 2 считается налоговая база (доход минус вычет) и указывается нулевой налог к уплате;
  • в разделе 1 также проставляются нули.

Выводы

Продавцу транспортного средства нужно отчитаться перед ФНС в случае владения ТС менее трех лет. Налог к уплате можно сократить, воспользовавшись имущественным вычетом.

Размер льготы и НДФЛ показывают в декларации 3-НДФЛ. Даже в случае нулевого налога (когда доходы меньше вычета) все равно нужно заполнить декларацию, чтобы подтвердить отсутствие налоговых обязательств.

Сдать отчетность нужно не позже апреля 2019 году по машинам, проданным в 2018 году.

Источник: https://azbukaprav.com/otchetnost/3-ndfl/pri-prodazhe-avtomobilya.html

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в

Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел – «Подать декларацию 3-НДФЛ», затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя). 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Выбор доходов

Выберите доходы, о которых хотите заявить в декларации и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

3. Выбор вычетов

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.

Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

4. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.

4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

  • «Источник дохода» – ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»;
  • Введите Сведения о полученном доходе. При необходимости Вы можете указать несколько доходов, облагаемых по указанной ставке, от данного источника. Если Вы переносите данные из справки 2-НДФЛ, каждый вид дохода достаточно ввести один раз с указанием общей суммы дохода данного вида.

4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:

В разделе «Сведения о полученном доходе» введите:

Выберите Код дохода:- при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;- при продаже доли квартиры- «1511»;

– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства – « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.

Выберите код вычета:- при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»(в сумме документально подтвержденных расходов);- при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);- при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или

«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

5. Заполнение раздела «Вычеты»

5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке “Имущественный налоговый вычет” введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.

Введите данные по объекту с помощью справочников.
В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Общие суммы расходов».

5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.

Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Прикрепить документ», выберите место расположения файла документа – клавиша «Выбрать файл». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Прикрепить файл».

6. Просмотр сформированной декларации

После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.

Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации.Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Просмотреть сформированную декларацию в формате pdf».Для просмотра декларации нужно, чтобы на компьютере была установлена программа «Adobe

Reader».

После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом  усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подтвердить  и отправит».

Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.

После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

8. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.
Для этого в разделе «Итоги» ветки «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» выберите вкладку «Возврат/уплата налогов» и нажмите кнопку «Заявление на возврат».

Заявление на возврат

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».Для отправки заявления в инспекцию введите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Отправить».

После отправки заявления в разделе «Результаты» будет сформировано сообщение «Документ былполучен и зарегистрирован в инспекции».

Кроме того, информацию о регистрации заявления можно увидеть в ветке «Документы налогоплательщика/ Электронный документооборот».

9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»

Если вы заполнили декларацию в программном продукте «Декларация» или ином программном обеспечении, формирующем xml-файл, то ее можно отправить в инспекцию из личного кабинета.

В этой же ветке «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» вместо кнопки «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН» нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЗАПОЛНЕННУЮ В ПРОГРАММЕ».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.

10. Получение налогового вычета у работодателя

Налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю,предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Заявление о подтверждении права на получениеналогового вычета можно заполнить в личном кабинете и отправить в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения заявления во вкладке «Жизненные ситуации» выберите раздел «Запросить справку и другие документы», затем выбрать необходимую справку.

В открывшемся окне заполните необходимые данные, приложите электронные копии документов, подпишите ключом электронной подписи, полученным в личном кабинете, и нажмите кнопку «Отправить».
По истечении 30 дней получите в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет и передайте его работодателю.

Источник: http://3-NDFL.com/primery-zapolneniya-3-ndfl/zapolneniya-3-ndfl-kabinet/

Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

Каждый любитель авто однажды приходит к решению продать машину. В данной ситуации закон обязывает граждан уплачивать налог с реализации имущества в размере 13% от стоимости сделки. Подготовка отчётности порой оказывается непреодолимым препятствием для добросовестных налогоплательщиков.

Как же и в какой срок заполнить 3-НДФЛ при продаже машины? Всегда ли требуется производить уплату налога?

Обстоятельства, при которых сбор уплачивать не нужно

В соответствии положениями п.17.1 ст. 217 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ, налог обязаны уплачивать только те граждане, у которых в собственности автомобиль менее 3 лет. Лицо, владеющее транспортным средством более 3-х лет, полностью освобождается от уплаты налога и подготовки отчётности.

Также от уплаты сбора освобождены автомобилисты, которые продают машину дешевле, чем купили. Данный факт необходимо подтвердить документально:

  1. Приложив оригинал или копию соглашения о приобретении к форме 3-НДФЛ при продаже автомобиля.
  2. Предъявив инспектору копию справки-счёта, которую выдало ГИБДД, зарегистрировавшее автомобиль.

Однако в случае продажи авто в ущерб, отчётность подавать всё равно придётся.

Кроме того, налоговое законодательство даёт возможность гражданам воспользоваться налоговым вычетом и уменьшить размер взноса на сумму не выше 250 тысяч рублей. В реальности это значит, что при выручке с продажи, равной 250 тысяч рублей или менее, уплачивать денежные суммы в ИФНС не нужно.

Срок, установленный для подачи декларации

Ст. 229 НК РФ обязывает граждан подавать документацию не позднее 30 апреля года, который следует за отчётным периодом. То есть, если машина была реализована в 2018 году, то подать отчётность следует до 30 апреля 2019 года. Оплатить сумму налога необходимо до 15 июля года, когда подавалась декларация.

Если форма 3-НДФЛ была представлена с опозданием, то нарушителю могут назначить следующие виды наказания:

  1. Штрафа в размере 5% от суммы, подлежащей перечислению в казну, за каждый день, когда имела место просрочка (но не свыше 30% от размера налога).
  2. Штрафа в размере 40% от суммы налога ежемесячно при условии просрочки свыше полугода.

Перед заполнением формы следует подготовить необходимые документы для 3-НДФЛ:

  1. Паспорт налогоплательщика.
  2. ИНН бывшего владельца авто.
  3. ПТС машины, которая была продана.
  4. Договор на приобретение транспортного средства, если оно находилось во владении менее 3-х лет и при этом было реализовано за цену, превышающую 250 тысяч рублей.
  5. Договор купли-продажи на продажу авто.
  6. Расписку в получении финансов (если актуально).

Как подготовить декларацию на доход физических лиц?

Форма отчётности состоит из 23 листов, однако для налогоплательщика заполнение 3-НДФЛ при продаже машины сводится к подготовке всего 6 листов:

  1. Титульные листы (№1 и 2), на которых указываются личные данные, такие как ФИО, реквизиты паспорта, ИНН, адрес регистрации.
  2. Раздел 1 (расчёт налога), где прописывается размер прибыли от продажи автомобиля и сумма налога.
  3. Раздел 6, где указывается окончательная сумма, подлежащая уплате в ИФНС.
  4. Лист А, на котором отражаются сведения о зарегистрированном в ГИБДД договоре купли-продажи, включая личные данные покупателя.
  5. Лист Е, где производится расчёт суммы налога с учётом имущественного вычета.

При подготовке формы следует принять во внимание следующее:

  1. Код дохода. В данном случае код имеет значение 1520 (доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ).
  2. Номер корректировки. Если декларация подаётся впервые за прошедший год, то нужно поставить «0».
  3. Код ОКАТО. Данный код привязан к адресу регистрации плательщика и к инспекции. Узнать код можно онлайн на сайте ФНС, введя свой адрес либо номер налоговой.
  4. Признак налогоплательщика, то есть «физическое лицо».

Упрощаем подготовку

Сегодня гражданам предоставлена возможность воспользоваться бесплатной программой «Декларация», которую можно найти на официальном сайте ФНС России. Для этого следует:

  1. Скачать программу по адресу https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.
  2. Установить и запустить «Декларацию» на своём ПК.
  3. Заполнить раздел «Задание условий» (тип декларации, номер инспекции, номер корректировки, признак налогоплательщика).
  4. Заполнить раздел «Сведения о декларанте» (ФИО, адрес и дата рождения, ИНН, гражданство, реквизиты паспорта, индекс, ОКАТО, адрес регистрации и номер телефона для контактов).
  5. Заполнить раздел «Доходы, полученные в РФ»:
  • В поле «Источник выплат» нажать «+».
  • Указать наименование источника, то есть ФИО покупателя авто.
  • Заполнить «Сведения о полученном доходе» (код дохода, код вычета).

Раздел «Итоговые суммы по источнику выплат» редактировать не требуется.

Налогоплательщики, впервые заполняющие отчётность, могут использовать образец декларации, который имеется на стенде инспекции либо в ПК для клиентов данной организации. Также в налоговом органе можно увидеть пример заполнения формы. Также пример заполнения формы вы можете скачать по ссылке в конце этой статьи.

: Подробная инструкция самостоятельного заполнения 3-НДФЛ при продаже машины

 Подготовка налоговой документации требует некоторых знаний и опыта. Важно не только вовремя уплатить налог, но и правильно с точки зрения закона оформить отчётность. В связи с этим властями была разработана и бесплатно предоставлена в пользование программа, призванная помочь гражданам исполнить свой долг перед государством.

Вас заинтересует:

Источник: http://pravo-auto.com/zapolnenie-3-ndfl-pri-prodazhe-mashiny/

Как подать декларацию при продаже автомобиля? Всегда ли нужно это делать и есть ли ответственность за нарушение?

Заполнение декларации с продажи автомобиля госуслуги

Продавая свой автомобиль, вы получаете доход. Из этого следует, что вы обязаны уведомить об этом ИФНС и заплатить налог размере 13% от суммы продажи.

Чтобы ИФНС смогли у себя в базе начислить вам его, необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ.

Из статьи узнаем, нужно ли платить налоги при продаже авто, как оплатить через госуслуги.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва
+7 (812) 313-26-17 Санкт-Петербург

  • Нужно ли идти к налоговикам, если продали авто?
  • Когда не нужно сообщать сведения в ИФНС?    

  • В каких случаях надо заплатить налог?
  • Когда не взимается?    

  • Размер НДФЛ
  • Куда платить?
  • Как подается документ через Госуслуги?
  • Какие бумаги нужны, чтобы отчитаться после реализации машины?    

  • Сроки
  • Что будет, если подача несвоевременная или отчет не предоставлен?

Нужно ли идти к налоговикам, если продали авто?

Транспортное средство считается недвижимым имуществом, поэтому, согласно НК РФ, при получении дохода от продажи данного объекта, необходимо его задекларировать — заполнить форму 3-НДФЛ. Это можно сделать как вручную, так и в электронном виде.

Декларированию подлежит продажа транспортного средства, которое было в собственности владельца менее трех лет. К тому же, нужно еще будет уплатить налог в ИФНС, если стоимость авто больше 250 тыс. рублей.

Подать декларацию можно лично при посещении налоговой. Там вы можете взять бланк 3-НДФЛ и заполнить её вручную.

При наличии ключа электронной подписи можно сдать декларацию через сайт ИФНС. В настоящее время возможно и заполнение и подача декларации через сайт Госуслуги. Кроме того, можно сдать документ через МФЦ по месту регистрации.

Когда не нужно сообщать сведения в ИФНС?

Исключением является тот случай, когда авто находилось в собственности более трех лет до момента продажи, согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ. Тогда, обязанность сдавать 3-НДФЛ не возникает.

Стоит отметить, что датой начала владения автомобилем считается дата заключения договора купли-продажи, а не момент регистрации транспортного средства в органах ГИБДД.

В каких случаях надо заплатить налог?

Платить налог после продажи машины нужно, если:

  • авто в собственности меньше трех лет;
  • сумма сделки больше 250 000 рублей;
  • вы уже использовали вычет в размере 250 000 рублей в этом году.

Когда не взимается?

  1. Если до момента сделки купли-продажи авто был в собственности физ. лица 3 года и более, то налог не взимается.
  2. С 01.01.2019 и бывшие ИП, испольющие ТС в своей деятельности более 3х лет освобождены от уплаты НДФЛ.

    Об этом указано от 27 ноября 2018 года в N 425-ФЗ

  3. Если сумма по ДКП менее 250 000 рублей или равна. В этом случае декларацию подавать нужно, а налог платить не надо, так как нет налогооблагаемой базы.

Более подробно о том, в каких случаях можно не платить налог с продажи автомобиля, читайте здесь.

Размер НДФЛ

Налог установлен законодательно и составляет 13% от суммы дохода, полученного физическим лицом. Размер налога считается с учетом налогового вычета.

Пример расчета размера налога: в августе 2018 года гражданин Петров продал гражданину Иванову автомобиль Лада-Веста за 430 000 рублей. Петров покупал авто в салоне в июле 2017 года. Вычеты не использовал.

430 000 – 250 000 = 180 000.

180 000 * 13% = 23 400 рублей.

23 400 руб. – это и есть размер НДФЛ, который Петров должен заплатить в казну.

Куда платить?

Налог необходимо уплатить в бюджет. По месту жительства, в ИФНС, куда подавали декларацию, нужно взять их платежные реквизиты. Налог перечисляют до 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Есть несколько способов оплаты:

  1. На сайте ИФНС вы можете сформировать платежное поручение и оплатить онлайн, с банковской карты.
  2. Также можно прийти в банк лично и оплатить налог по предоставленным ИФНС реквизитам.
  3. Через сервис Сбербанк-онлайн можно легко перечислить деньги, если ввести свой ИНН. Автоматически заполнятся реквизиты и сумма к перечислению.
  4. Во всех налоговых сейчас стоят терминалы для оплаты, так что можно перечислить НДФЛ на месте. Не забудьте взять квитанцию.

Как подается документ через Госуслуги?

  1. Откройте в браузере сайт www.gosuslugi.ru.
  2. Зайдите в личный кабинет под своим логином и паролем. У вас должна быть подтверждённая учетная запись. Для этого нужно обращаться в МФЦ, Почту России, МТС-Банк, Почта-Банк. Также необходимо иметь квалифицированную электронную цифровую подпись (ЭЦП).

    Их можно сделать в специализированных аккредитованных центрах. Список есть на сайте ИФНС (скачать документ со списком можно по ссылке) .

  3. После успешного входа в ЛК, в правом верхнем углу будет высвечиваться ваша фамилия и инициалы.
  4. В левом верхнем углу нажмите на иконку в виде домика, это переход на главную страницу.

  5. В верхней части страницы есть три вкладки «Услуги», «Оплата», «Поддержка».
  6. Кликните мышкой на вкладку «Услуги». Во вкладке «Категории услуг» выберите раздел «Налоги, финансы». В открывшемся окне кликните на «Приём налоговых деклараций (расчетов)».
  7. Затем выбираем из списка «Приём налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)».
  8. Далее вам будет предложено четыре варианта получения услуги:
    • Сформировать онлайн. Первый вариант предполагает заполнение декларации «здесь и сейчас». Для отправки декларации таким способом необходимо иметь ЭЦП.

      В правой стороне экрана должна высветиться кнопка «Получить услугу», нажимаем её. Открывается окно, где будут вноситься цифры для заполнения 3-НДФЛ. Нажимаем «Заполнить новую декларацию», ставим год, за который отчитываемся.

      Далее по порядку заполняем все данные, которые требует программа: ФИО, дата и место рождения (как прописано в паспорте), паспортные данные, адрес фактического местонахождения (заполняем согласно классификатору), ИНН, контактный телефон. Нажимаем внизу кнопку «Далее».

      Выбираем из списка «Доходы, облагаемые по ставке 13%». Источником получения дохода прописываем покупателя, его ИНН. Код ОКТМО – это 8 цифр, который присваиваются муниципальным районам.

      Выбираете по адресу вашей ИФНС, код можно посмотреть на сайте www.nalog.ru. В поле «Сведения о полученном доходе» в таблице вписываете месяц, в котором получили доход. Далее выбираем код дохода 1512. Прописываем сумму сделки.

      Из списка код вычета выбираем 902.

      Общая сумма внизу подсчитывается автоматически. Налоговую базу нужно посчитать самим. Из общей суммы отнимаем вычет и заполняем данную ячейку. Сумма налога удержанная тоже пишется самим налогоплательщиком. Умножаем базу на 13% и заполняем. Далее нажимаем «Сохранить».

      После два раза необходимо нажать «Далее». Вам будет предложено сформировать файл для отправки. После этого появится кнопка «Добавить документы». Здесь вы должны прикрепить сканы договора и необходимых документов, с которыми должна подаваться декларация.

      О том, что делать, если договор купли-продажи утерян, можно узнать тут.

      Подписываем документ ЭЦП и отправляем.

    • Отправить по почте. Второй вариант даст ссылку на сайт ФНС, где можно скачать и распечатать бланк. Далее дана рекомендация отправить в налоговую заказное письмо с заполненной формой.
    • В электронном виде. Третий вариант позволяет отправить заполненную в электронном виде форму с помощью сайта Госуслуг. Это подходит, если у вас есть ЭЦП и 3-НДФЛ уже заполнена и сформирована в электронном виде с помощью сторонних программ.
    • Лично через налоговую. Четвертый вариант дает возможность не только скачать бланк 3-НДФЛ с сайта ИФНС, но и записаться на приём дистанционно.

Сразу уточним, что на титульном листе нужно прописать, сколько листов приложений будет к ней. Это делается для того, чтобы ваши документы случайно не потерялись. Обязателен следующий список приложений:

  • Копия паспорта продавца, разворот с фото и страница с регистрацией.
  • Оригинал и копия договора купли-продажи.
  • Документ, подтверждающий оплату:
    1. Расписка о получении денег, если продали физическому лицу.
    2. Платежное поручение или чек с приходным кассовым ордером, если продали юридическому лицу.

Сроки

3-НДФЛ нужно сдать до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Это в случае если на вычет вы не претендуете. В ином случае, декларацию можно подать в любое время в течение года. Налог необходимо заплатить до 15 июля года, следующего за годом продажи.

Что будет, если подача несвоевременная или отчет не предоставлен?

За то, что вы не подали декларацию, будет наложен штраф 5% от суммы начисленного к уплате налога, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Это прописано в п.1 ст. 119 НК РФ.

Если вы не сдали форму 3-НДФЛ и не заплатили налог, то государственный орган сделает это сам. Но сумма налога будет посчитана без учета вычета. Задолженность может быть взыскана через суд.

Итак, мы рассмотрели, что делать, если вы продали машину, как заполнить декларацию и уплатить налог. Добавим, что стоит со всей ответственностью подходить к продаже автомобиля. Внимательно заполняйте ДКП. Важно, чтобы в нем четко и полностью были прописаны реквизиты сторон, чтобы при подаче декларации не возникало проблем. Не забудьте вовремя подать 3-НДФЛ и заплатить подоходный налог.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-52-46 Москва
+7 (812) 313-26-17 Санкт-Петербург

Источник: https://pravovoi.center/avtoyurist/oformlenie-prava-sobstvennosti/kuplya-prodazha-avto/prodazha/nalog-s-pr/podacha-deklaratsii.html

Помощ юриста
Добавить комментарий